Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ1/2300056 Fólia tyrkisová matná 123x50, fólia kryštalická 2bm 38,44 s DPH 28.12:2023 BARK s.r.o. Eva Pačaiová riaditeľka 10.02.2024
Faktúra FA163_2023_223051704 Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 4.štvrťrok 2023 180,00 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o. LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava 10.01.2024
Objednávka OBJ1/2300057 Kancelárske potreby 147,97 s DPH 28.12:2023 LUXA-PAPIER, s.r.o. Eva Pačaiová riaditeľka 10.02.2024
Faktúra FA184_2023_6698320870 Rádioprijímač DAB/CD Philips, Reproduktor JBL, Tyč. Vysávač ETA 589,90 s DPH OBJ1/2300055 28.12:2023 ELEKTROSPED, a.s. 10.02.2024
Faktúra FA185_2023_1282980 Fólia tyrkisová matná 123x50, fólia kryštalická 2bm 38,44 s DPH OBJ1/2300056 29.12:2023 BARK s.r.o. 10.02.2024
Faktúra FA186_2023_230118 Kancelárske potreby 147,97 s DPH OBJ1/2300057 28.12:2023 LUXA-PAPIER, s.r.o. 10.02.2024
Faktúra FA147_2023_1012372591 Elektrina - faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.12.2023 do 31.12.2023 215,42 s DPH Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023 1.12:2023 MAGNA ENERGIA. a.s. 10.01.2024
Objednávka OBJ1/2300055 Rádioprijímač DAB/CD Philips, Reproduktor JBL, Tyč. Vysávač ETA 588,42 s DPH 28.12:2023 ELEKTROSPED, a.s. Eva Pačaiová riaditeľka 10.02.2024
Zmluva 2022_2026 Kolektívna zmluva s DPH 10.01.2022 ZO OZ MŠ Rumanova 040 01 Košice Eva Pačaiová Riaditeľka MŠ 14.02.2025
Zmluva Zmluva o poskytovaní služeb 1/2022 licencia softvéru Korwin a podpora 3 656,81 s DPH 11.11.2022 Datalan a.s. Eva Pačaiová riaditeľka 26.02.2023
Objednávka OBJ1/2300001 OP a OS bleskozvodov 135,00 s DPH 03.01.2023 Ing. Peter Bugoš - BOHASEL Materská škola, Rumanova 4, Eva Pačaiová riaditeľka 04.03.2023
Faktúra FA2_2023_9222232 Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022 27,00 s DPH 04.01.2023 ESPIK Group s.r.o. Materská škola, Rumanova 4, 16.02.2023
Faktúra FA3_2023_0170378570 VOIP Antik Credit a Basic za odobie od 1.12.2022 do 31.12.2022 17,92 s DPH 06.01.2023 ANTIK telekom s.r.o. Materská škola, Rumanova 4, 17.02.2023
Faktúra FA4_2023_0102023 OP a OS belskozvodov 3ks 135,00 s DPH OBJ1/2300001 09.01.2023 Ing. Peter Bugoš - BOHASEL Materská škola, Rumanova 4, 17.02.2023
Objednávka OBJ1/2300002 Osvedčenie o ziskaní predprimárneho vzdelania - MŠ 20ks 15,40 s DPH 10.01.2023 ŠEVT a.s. Materská škola, Rumanova 4, Eva Pačaiová riaditeľka 04.03.2023
Faktúra FA7_2023_1052276776 Elektrina - vyúčtovanie za obdobie od 01.12.2022 do 31.12.2022 205,27 s DPH 10.01.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola, Rumanova 4, 17.02.2023
Faktúra FA6_2023_1012309504 Elektrina - Faktúra za pakované plnenie, obdobie od 01.1.2023 do 31.1.2023 419,36 s DPH 10.01.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola, Rumanova 4, 17.02.2023
Faktúra FA5_2023_8320327090 Poplatky za telekomunikačné služby, odobie od 01.12.2022 do 31.12.2022 42,62 s DPH 10.01.2023 Slovak Telekom, a.s Materská škola, Rumanova 4, 17.02.2023
Faktúra FA9_2023_8497640275 Vyúčtovacia faktúra, ododbie od 01.01.2022 do 31.12.2022 139,97 s DPH 17.01.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola, Rumanova 4, 17.02.2023
Faktúra FA10_2023_8497640274 Vyúčtovacia faktúra, ododbie od 01.01.2022 do 31.12.2022 1 115,10 s DPH 17.01.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola, Rumanova 4, 18.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/535