Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA2_2023_9222232 Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022 27,00 s DPH 04.01.2023 ESPIK Group s.r.o. Materská škola, Rumanova 4, 16.02.2023
Faktúra FA101_2024_8698838526 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.7.2024 - 31.7.2024 48,00 s DPH dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019 04.07.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.08.2024
Faktúra FA112_2024_FV2024403 Maliarske a murárske práce - ŠJ 912,73 s DPH OBJ1/2400030 24.07.2024 ZBEREKO, spol. s r.o. 20.08.2024
Faktúra FA111_2024_FV240357 Servis výpočtovej techniky 193,50 s DPH OBJ1/2400031 22.07.2024 KV2M Trade s.r.o. 20.08.2024
Faktúra FA110_2024_02072024 Revízia el. spotrebičov 150,00 s DPH OBJ1/2400027 22.07.2024 Jana Bugošová - EL.PO.KO. 20.08.2024
Faktúra FA109_2024_FV240352 Servis výpočtovej techniky, adaptér, router, predlžovací kábel 246,12 s DPH OBJ1/2400029 10.07.2024 KV2M Trade s.r.o. 20.08.2024
Faktúra FA108_2024_622402537 KORWIN - podpora a vzdialená podpora od 1.4.2024 - 30.6.2024 305,99 s DPH 04.07.2024 DATALAN, a.s. 20.08.2024
Faktúra FA107_2024_FV2024383 Maliarske práce v kuchyni 234,12 s DPH OBJ1/2400028 04.07.2024 ZBEREKO, spol. s r.o. 20.08.2024
Faktúra FA106_2024_8352399454 Hlasové služby za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 42,62 s DPH dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021 04.07.2024 Slovak Telekom a.s. 20.08.2024
Faktúra FA105_2024_20240507 Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 2 kvartál 2024 68,40 s DPH Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o. 04.07.2024 CUBS plus, s.r.o. 20.08.2024
Faktúra FA104_2024_0170378570 Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 17,92 s DPH Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o. 04.07.2024 ANTIK Telecom s.r.o. 20.08.2024
Faktúra FA103_2024_KE9241328 Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.6.2024 do 30.6.2024 45,60 s DPH SZ2023/KE1021 04.07.2024 ESPIK Group s.r.o. 20.08.2024
Faktúra FA102_2024_1052438071 Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.6.2024 do 30.6.2024 102,58 s DPH Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023 04.07.2024 MAGNA ENERGIA. a.s. 20.08.2024
Faktúra FA100_2024_8698838525 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.7.2024 - 31.7.2024 1 421,00 s DPH dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019 04.07.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.08.2024
Faktúra FA114_2024_6048549 Skrinka MEGA typ 139 73,82 s DPH OBJ1/2400032 30.07.2024 DECODOM, spol. s.r.o. 20.08.2024
Faktúra FA99_2024_1012444991 faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.7.2024 do 31.7.2024 189,52 s DPH Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023 04.07.2024 MAGNA ENERGIA. a.s. 20.08.2024
Faktúra FA98_2024_224050824 Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 2.štvrťrok 2024 180,00 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o. 04.07.2024 LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava 20.08.2024
Faktúra FA97_2024_132024 Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Jún 2024 185,40 s DPH 28.06.2024 Školská jedáleň 20.08.2024
Faktúra FA96_2024_20240612-01 Seminár Mzdová účtovníčka na začiatku III. Q 2024 40,00 s DPH OBJ1/2400023 24.06.2024 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 20.08.2024
Faktúra FA95_2024_2024165 Čistiace, hygienické potreby 514,34 s DPH OBJ1/2400026 19.06.2024 PhDr. Marta Šamová - MAŠA 20.08.2024
zobrazené záznamy: 1-20/535