|
Faktúra |
FA2_2023_9222232
|
Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
16.02.2023 |
|
Faktúra |
FA101_2024_8698838526
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.7.2024 - 31.7.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
04.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
Faktúra |
FA112_2024_FV2024403
|
Maliarske a murárske práce - ŠJ
|
912,73 |
s DPH |
OBJ1/2400030
|
|
24.07.2024 |
ZBEREKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
Faktúra |
FA111_2024_FV240357
|
Servis výpočtovej techniky
|
193,50 |
s DPH |
OBJ1/2400031
|
|
22.07.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
Faktúra |
FA110_2024_02072024
|
Revízia el. spotrebičov
|
150,00 |
s DPH |
OBJ1/2400027
|
|
22.07.2024 |
Jana Bugošová - EL.PO.KO. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
Faktúra |
FA109_2024_FV240352
|
Servis výpočtovej techniky, adaptér, router, predlžovací kábel
|
246,12 |
s DPH |
OBJ1/2400029
|
|
10.07.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
Faktúra |
FA108_2024_622402537
|
KORWIN - podpora a vzdialená podpora od 1.4.2024 - 30.6.2024
|
305,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
Faktúra |
FA107_2024_FV2024383
|
Maliarske práce v kuchyni
|
234,12 |
s DPH |
OBJ1/2400028
|
|
04.07.2024 |
ZBEREKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
Faktúra |
FA106_2024_8352399454
|
Hlasové služby za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
Faktúra |
FA105_2024_20240507
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 2 kvartál 2024
|
68,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
04.07.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
Faktúra |
FA104_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.06.2024-30.06.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
04.07.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
Faktúra |
FA103_2024_KE9241328
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.6.2024 do 30.6.2024
|
45,60 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
04.07.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
Faktúra |
FA102_2024_1052438071
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.6.2024 do 30.6.2024
|
102,58 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.07.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
Faktúra |
FA100_2024_8698838525
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.7.2024 - 31.7.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
04.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
Faktúra |
FA114_2024_6048549
|
Skrinka MEGA typ 139
|
73,82 |
s DPH |
OBJ1/2400032
|
|
30.07.2024 |
DECODOM, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
Faktúra |
FA99_2024_1012444991
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.7.2024 do 31.7.2024
|
189,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.07.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
Faktúra |
FA98_2024_224050824
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 2.štvrťrok 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o.
|
04.07.2024 |
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
Faktúra |
FA97_2024_132024
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Jún 2024
|
185,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
Faktúra |
FA96_2024_20240612-01
|
Seminár Mzdová účtovníčka na začiatku III. Q 2024
|
40,00 |
s DPH |
OBJ1/2400023
|
|
24.06.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
Faktúra |
FA95_2024_2024165
|
Čistiace, hygienické potreby
|
514,34 |
s DPH |
OBJ1/2400026
|
|
19.06.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
20.08.2024 |