Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA2_2023_9222232 Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022 27,00 s DPH 04.01.2023 ESPIK Group s.r.o. Materská škola, Rumanova 4, 16.02.2023
Faktúra FA189_2024_2411001606 Aktualizácia a servis programu ŠJ4 za obdobie 29.11.2024 - 28.11.2025 57,40 s DPH 02.12.2024 SOFT-GL, spol s.r.o. 09.02.2025
Faktúra FA182_2024_2024134 Čerpadlo Grundfos 25-80, montáž a demnotáž 648,00 s DPH OBJ1/2400059 20.11.2024 Marián Firment - FIRMONT 31.12.2024
Faktúra FA183_2024_20240037 Revízie Hasiacich prítrojov a doprava 333,44 s DPH OBJ1/2400054 21.11.2024 AstraTech s.r.o. 31.12.2024
Faktúra FA184_2024_240055 Výkres A4/200 a A3/200 49,50 s DPH OBJ1/2400060 27.11.2024 LUXA-PAPIER, s.r.o. 31.12.2024
Faktúra FA185_2024_10240015 servis koltov Medved 20 PLO a 40 PLO 192,00 s DPH OBJ1/2400061 29.11.2024 Revy s.r.o. 31.12.2024
Faktúra FA186_2024_10240016 oprava kolta Medved 40 PLO 199,20 s DPH OBJ1/2400062 29.11.2024 Revy s.r.o. 31.12.2024
Faktúra FA187_2024_222024 Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie November 2024 201,60 s DPH 29.11.2024 Školská jedáleň 31.12.2024
Faktúra FA188_2024_232024 Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci November 2024 69,44 s DPH 29.11.2024 Školská jedáleň 31.12.2024
Faktúra FA190_2024_1012476170 faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.12.2024 do 31.12.2024 189,52 s DPH Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023 02.12.2024 MAGNA ENERGIA. a.s. 09.02.2025
Faktúra FA180_2024_2409460291 Poistenie Profi Extra od 1.1.2025 do 31.3.2025 466,98 s DPH 2409460291 18.11.2024 Generali Poisťovňa, a.s. 31.12.2024
Faktúra FA191_2024_8132386915 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.11.2024 - 31.12.2024 1 421,00 s DPH dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019 05.12.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.02.2025
Faktúra FA192_2024_8132386916 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.11.2024 - 31.12.2024 48,00 s DPH dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019 05.12.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.02.2025
Faktúra FA193_2024_8360927608 Hlasové služby za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 42,62 s DPH dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021 05.12.2024 Slovak Telekom a.s. 09.02.2025
Faktúra FA194_2024_KE9242463 Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.11.2024 do 30.11.2024 45,60 s DPH SZ2023/KE1021 05.12.2024 ESPIK Group s.r.o. 09.02.2025
Faktúra FA195_2024_20241282 Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 4 kvartál 2024 68,40 s DPH Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o. 05.12.2024 CUBS plus, s.r.o. 09.02.2025
Faktúra FA196_2024_0170378570 Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.11.2024-30.11.2024 17,92 s DPH Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o. 05.12.2024 ANTIK Telecom s.r.o. 09.02.2025
Faktúra FA197_2024_1052477756 Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.11.2024 do 30.11.2024 269,22 s DPH Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023 05.12.2024 MAGNA ENERGIA. a.s. 09.02.2025
Faktúra FA181_2024_2024000058 Učebné pomôcky 44,00 s DPH OBJ1/2400055 18.11.2024 Petrek Company s.r.o. 31.12.2024
Faktúra FA179_2024_202416924 elektronické 100 pohybových hier 17,00 s DPH OBJ1/2400058 14.11.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 31.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/685