Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA2_2023_9222232 Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022 27,00 s DPH 04.01.2023 ESPIK Group s.r.o. Materská škola, Rumanova 4, 16.02.2023
Faktúra FA136_2024_KE9241775 Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.8.2024 do 31.8.2024 45,60 s DPH SZ2023/KE1021 02.09.2024 ESPIK Group s.r.o. 31.12.2024
Faktúra FA150_2024_5720078515 Poistenie Podnikateľov od 27.10.2024 do 26.10.2025 33,00 s DPH 5720078515 02.10.2024 Generali Poisťovňa, a.s. 31.12.2024
Faktúra FA149_2024_224051296 Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 3.štvrťrok 2024 180,00 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o. 30.09.2024 LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava 31.12.2024
Faktúra FA148_2024_20242376 Deratizácia 48,00 s DPH OBJ1/2400045 30.09.2024 ASANARATES s.r.o. 31.12.2024
Faktúra FA147_2024_192024 Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci September 2024 73,78 s DPH 30.09.2024 Školská jedáleň 31.12.2024
Faktúra FA146_2024_182024 Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie September 2024 214,20 s DPH 30.09.2024 Školská jedáleň 31.12.2024
Faktúra FA145_2024_2024147 Preprava detí na a z plaveckého výcviku od 16.09.2024 do 27.09.2024 400,00 s DPH OBJ1/2400044 30.09.2024 CIRO TRANS s.r.o. 31.12.2024
Faktúra FA144_2024_1020240045 Predplavecký výcvik pre 13 deti od 16.09.2024 do 27.09.2024 1 300,00 s DPH OBJ1/2400043 30.09.2024 Super Swim Kids s.r.o. 31.12.2024
Faktúra FA143_2024_20240851 Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 3 kvartál 2024 68,40 s DPH Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o. 30.09.2024 CUBS plus, s.r.o. 31.12.2024
Faktúra FA142_2024_2024242 Voskové plátno 20m do ŠJ 119,80 s DPH OBJ1/2400042 12.09.2024 PhDr. Marta Šamová - MAŠA 31.12.2024
Faktúra FA141_2024_20240065 Ohrievač vody Ariston VELIS PRO 50, montážne práce a materiál 852,00 s DPH OBJ1/2400041 12.09.2024 BAUSTAV corporation s.r.o. 31.12.2024
Faktúra FA140_2024_FA24100179 Ročné predplatné Stromáčika pre najmenších 24,50 s DPH OBJ1/2400040 12.09.2024 Strom života, o.z. 31.12.2024
Faktúra FA139_2024_5720077182 Poistenie Podnikateľov od 15.10.2024 do 14.10.2025 33,00 s DPH 5720077182 04.09.2024 Generali Poisťovňa, a.s. 31.12.2024
Faktúra FA138_2024_1052451309 Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.8.2024 do 31.8.2024 30,80 s DPH Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023 04.09.2024 MAGNA ENERGIA. a.s. 31.12.2024
Faktúra FA137_2024_0170378570 Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.08.2024-31.08.2024 17,92 s DPH Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o. 04.09.2024 ANTIK Telecom s.r.o. 31.12.2024
Faktúra FA135_2024_8355965409 Hlasové služby za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 42,62 s DPH dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021 02.09.2024 Slovak Telekom a.s. 31.12.2024
Faktúra FA152_2024_FV240039 Kancelárske potreby 357,52 s DPH OBJ1/2400046 02.10.2024 LUXA-PAPIER, s.r.o. 31.12.2024
Faktúra FA126_2024_1242206666 Evidenčný lístok 30ks, Triedna kniha 3ks, Evidencia dochádzky 3ks, Osobný spis 30ks 48,31 s DPH OBJ1/2400036 13.08.2024 ŠEVT a.s. 31.12.2024
Faktúra FA120_2024_8354178399 Hlasové služby za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 42,62 s DPH dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021 05.08.2024 Slovak Telekom a.s. 31.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/609