Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA2_2023_9222232 Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022 27,00 s DPH 04.01.2023 ESPIK Group s.r.o. Materská škola, Rumanova 4, 16.02.2023
Faktúra FA206_2024_90240139 Toner CANON CRG-067 všetky 4 farby po 1ks, Toner HP CF263X black 2ks 192,00 s DPH 27.12.2024 KOFAX, s.r.o. Košice 09.02.2025
Faktúra FA199_2024_4101000048 Reťazová trojhojdačka 1ks, Vahadlová hojdačka 2ks, Dopadová plocha doska Grass 897,76 s DPH 10.12.2024 BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. 09.02.2025
Faktúra FA200_2024_90240127 Toner HP CF350/CE310A black 2ks,Toner CF351, CF352, CF353 po 1ks 60,00 s DPH 12.12.2024 KOFAX, s.r.o. Košice 09.02.2025
Faktúra FA201_2024_2501100050 Skutočná spotreba 882,91 s DPH 12.12.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 09.02.2025
Faktúra FA202_2024_224051765 Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 4.štvrťrok 2024 180,00 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o. 16.12.2024 LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava 09.02.2025
Faktúra FA203_2024_242024 Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie December 2024 153,00 s DPH 19.12.2024 Školská jedáleň 09.02.2025
Faktúra FA204_2024_252024 Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci December 2024 52,70 s DPH 19.12.2024 Školská jedáleň 09.02.2025
Faktúra FA205_2024_622405494 KORWIN - podpora a vzdialená podpora 305,99 s DPH 27.12.2024 DATALAN, a.s. 09.02.2025
Faktúra FA207_2024_24122701 Zhotovenie brány 1 690,00 s DPH 27.12.2024 SOMATEX Group s.r.o. 09.02.2025
Faktúra FA197_2024_1052477756 Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.11.2024 do 30.11.2024 269,22 s DPH Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023 05.12.2024 MAGNA ENERGIA. a.s. 09.02.2025
Faktúra FA208_2024_99573460 Brilagi - LED Stolova lampa 2ks 69,80 s DPH 30.12.2024 Donoci s.r.o. 09.02.2025
Faktúra FA209_2024_2024380 čistiace prostriedky podľa výberu 381,36 s DPH 30.12.2024 PhDr. Marta Šamová - MAŠA 09.02.2025
Faktúra FA210_2024_2024381 čistiace a hygienicka prostriedky podľa výberu 498,64 s DPH 30.12.2024 PhDr. Marta Šamová - MAŠA 09.02.2025
Faktúra FA211_2024 Kancelárske potreby s DPH 30.12.2024 LUXA-PAPIER, s.r.o. 09.02.2025
Faktúra FA1_2025_2501111689 Skutočná spotreba 111,29 s DPH 07.01.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 09.02.2025
Faktúra FA2_2025_0170378570 Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.12.2024-31.12.2024 17,92 s DPH Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o. 07.01.2025 ANTIK Telecom s.r.o. 09.02.2025
Faktúra FA3_2025_8362513734 Hlasové služby za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 42,62 s DPH dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021 07.01.2025 Slovak Telekom a.s. 09.02.2025
Faktúra FA4_2025_KE9242728 Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.12.2024 do 31.12.2024 34,20 s DPH SZ2023/KE1021 07.01.2025 ESPIK Group s.r.o. 09.02.2025
Faktúra FA198_2024_8412403972 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/24 - 11/25 278,64 s DPH 09.12.2024 Seyfor Slovensko, a.s. 09.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/717