Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA88_2025_2025088 čistiace a hygienicka prostriedky podľa výberu 445,01 s DPH 12.06.2025 PhDr. Marta Šamová - MAŠA 01.07.2025
Faktúra FA87_2025_20252309 Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 06/2025 23,37 s DPH Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o. 09.06.2025 CUBS plus, s.r.o. 01.07.2025
Faktúra FA86_2025_0170378570 Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.5.2025 - 31.5.2025 17,92 s DPH Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o. 05.06.2025 ANTIK Telecom s.r.o. 01.07.2025
Faktúra FA85_2025_1052535052 Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.5.2025 do 31.5.2025 53,42 s DPH Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023 05.06.2025 MAGNA ENERGIA. a.s. 01.07.2025
Faktúra FA84_2025_KE9251170 Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.5.2025 do 31.5.2025 64,58 s DPH SZ2023/KE1021 05.06.2025 ESPIK Group s.r.o. 01.07.2025
Faktúra FA83_2025_8370481965 Hlasové služby za obdobie 1.5.2025 - 31.5.2025 43,69 s DPH dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021 05.06.2025 Slovak Telekom a.s. 01.07.2025
Faktúra FA82_2025_8699317769 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.6.2025 do 30.6.2025 45,00 s DPH dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019 05.06.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.07.2025
Faktúra FA81_2025_8699317768 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.6.2025 do 30.6.2025 1 292,00 s DPH dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019 05.06.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.07.2025
Faktúra FA80_2025_1012539066 faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.6.2025 do 30.6.2025 192,52 s DPH Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023 05.06.2025 MAGNA ENERGIA. a.s. 01.07.2025
Faktúra FA79_2025_2409460291 Poistenie Profi Extra od 1.7.2025 do 30.9.2025 466,98 s DPH 2409460291 05.06.2025 Generali Poisťovňa, a.s. 01.07.2025
Faktúra FA77_2025_092025 Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Máj 2025 63,24 s DPH 29.05.2025 Školská jedáleň 01.07.2025
Faktúra FA78_2025_102025 Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Máj 2025 183,60 s DPH 29.05.2025 Školská jedáleň 01.07.2025
Faktúra FA76_2025_90250025 Toner CANON CRG-067HBK black 3130 73,80 s DPH 26.05.2025 KOFAX, s.r.o. Košice 01.07.2025
Faktúra FA75_2025_20250008 Oprava kúrenia 769,48 s DPH 12.05.2025 Peter Matia 01.07.2025
Faktúra FA74_2025_20251822 Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 05/2025 23,37 s DPH Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o. 12.05.2025 CUBS plus, s.r.o. 01.07.2025
Faktúra FA73_2025_0170378570 Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.4.2025 - 30.4.2025 17,92 s DPH Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o. 12.05.2025 ANTIK Telecom s.r.o. 01.07.2025
Faktúra FA72_2025_2025041 Kontrola a čistenie komína 41,33 s DPH 12.05.2025 Tomáš Halász - T REX Kominárstvo 01.07.2025
Faktúra FA71_2025_1052524282 Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.4.2025 do 30.4.2025 79,22 s DPH Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023 06.05.2025 MAGNA ENERGIA. a.s. 01.07.2025
Faktúra FA70_2025_KE9250896 Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.4.2025 do 30.4.2025 38,75 s DPH SZ2023/KE1021 06.05.2025 ESPIK Group s.r.o. 01.07.2025
Faktúra FA69_2025_8368891071 Hlasové služby za obdobie 1.4.2025 - 30.4.2025 43,69 s DPH dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021 06.05.2025 Slovak Telekom a.s. 01.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/609