Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA115_2023_2023250 Servitky 20bal., Papier toaletny 3bal., Handra 8ks, Citra 4ks, Savo bez chloru 12ks, Hubka 3bal., Sacky do kosa 4bal., Mydlo tekute dezinf. 4ks, Dratenka 7bal., Cistic syfonov 2ks, Cif 8ks, Ajax 12ks, Univ. Utierka 10ks, Jar 24ks, Odmastovac 5ks, Krezosan 12ks, Rukavice 3bal. 465,57 s DPH 03.10.2023 PhDr. Marta Šamová - MAŠA 06.01.2024
Faktúra FA113_2023_8669450171 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 2 776.00 s DPH dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019 03.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 26.10.2023
Faktúra FA112_2023_223051233 Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 3.štvrťrok 2023 180,00 s DPH 03.10.2023 LIVONEC SK s.r.o. 26.10.2023
Faktúra FA114_2023_8669450172 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 80,00 s DPH dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019 03.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 26.10.2023
Faktúra FA111_2023_5720078515 Úhrada poistného na nasledujúce obdobie 27.10.2023 - 26.10.2024 33,00 s DPH 28.09.2023 Generali Poisťovňa, a.s. 26.10.2023
Faktúra FA110_2023_072023 Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie September 2023 129,60 s DPH 27.09.2023 Školská jedáleň 26.10.2023
Objednávka OBJ1/2300005 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa rozpisu 380,00 s DPH 22.02.2023 PhDr. Marta Šamová - MAŠA Materská škola, Rumanova 4, Eva Pačaiová riaditeľka 04.03.2023
Objednávka OBJ1/2300004 Objednávame si u Vás 2 ks pracovnej obuvi (bezpečnostné sandále) ARTA AVAS 6017 6660 SP A E FO SRC. veľkosť 37 99,77 s DPH 16.02.2023 LINGAS s.r.o. Materská škola, Rumanova 4, Eva Pačaiová riaditeľka 04.03.2023
Zmluva SZ2023/KE1021 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pre zbere a odvoze odpadu s DPH 13.02.2023 ESPIK Group s.r.o. Slavomíra Čulláková Vedúca jedálne 26.02.2023
Faktúra FA14_2023_0170378570 VOIP Antik Credit a Basic za odobie od 01.01.2023 do 31.01.2023 17,92 s DPH 03.02.2023 ANTIK telekom s.r.o. Materská škola, Rumanova 4, 18.02.2023
Faktúra FA15_2023_10230004 Ročný servis kotlov 2ks 192,00 s DPH OBJ1/2300003 03.02.2023 Revy s.r.o. Materská škola, Rumanova 4, 18.02.2023
Objednávka OBJ1/2300003 Ročný servis kotlov 192,00 s DPH 02.02.2023 Revy s.r.o. Materská škola, Rumanova 4, Eva Pačaiová riaditeľka 04.03.2023
Faktúra FA13_2023_216781528 STP APV WINASU, WINBEU za obdobie od 02.2023 do 12.2023, STP APV WINASU, WINBEU, obdobie od 01.2024 do 01.2024 279,60 s DPH 02.02.2023 IVES Košice Materská škola, Rumanova 4, 18.02.2023
Faktúra FA11_2023_8181428113 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, ododbie od 01.01.2023 do 28.02.2023 2 776.00 s DPH 02.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola, Rumanova 4, 18.02.2023
Faktúra FA12_2023_8181428114 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, ododbie od 01.01.2023 do 28.02.2023 80,00 s DPH 02.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola, Rumanova 4, 18.02.2023
Faktúra FA10_2023_8497640274 Vyúčtovacia faktúra, ododbie od 01.01.2022 do 31.12.2022 1 115,10 s DPH 17.01.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola, Rumanova 4, 18.02.2023
Faktúra FA9_2023_8497640275 Vyúčtovacia faktúra, ododbie od 01.01.2022 do 31.12.2022 139,97 s DPH 17.01.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola, Rumanova 4, 17.02.2023
Faktúra FA8_2023_1232200595 Osvedčenie o ziskaní predprimárneho vzdelania - MŠ 20ks 15,40 s DPH OBJ1/2300002 17.01.2023 ŠEVT a.s. Materská škola, Rumanova 4, 17.02.2023
Faktúra FA7_2023_1052276776 Elektrina - vyúčtovanie za obdobie od 01.12.2022 do 31.12.2022 205,27 s DPH 10.01.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola, Rumanova 4, 17.02.2023
Faktúra FA6_2023_1012309504 Elektrina - Faktúra za pakované plnenie, obdobie od 01.1.2023 do 31.1.2023 419,36 s DPH 10.01.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola, Rumanova 4, 17.02.2023
zobrazené záznamy: 681-700/717