|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služeb 1/2022
|
licencia softvéru Korwin a podpora
|
3 656,81 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Datalan a.s. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA99_2026_2409460291
|
Poistenie Profi Extra od 1.10.2026 do 31.12.2026
|
466,98 |
s DPH |
|
2409460291
|
23.07.2026 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA99_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.6.2025 - 30.6.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
04.07.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA99_2024_1012444991
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.7.2024 do 31.7.2024
|
189,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.07.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA97_2025_8112776866
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.7.2025 do 31.7.2025
|
45,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
04.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA96_2025_8112776865
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.7.2025 do 31.7.2025
|
1 292,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
04.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA96_2024_20240612-01
|
Seminár Mzdová účtovníčka na začiatku III. Q 2024
|
40,00 |
s DPH |
OBJ1/2400023
|
|
24.06.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA95_2026_OF202607004
|
Čipová karta Gemalto , vydanie certifikátu, žiadosť o zriadenie tech. Účtu, zmena vadúceho OVM, Inštalácia aplikácií, Inštruktáž
|
202,90 |
s DPH |
17/2026
|
|
13.07.2026 |
CONSULTING OFFICE, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA95_2025_2501401611
|
Skutočná spotreba
|
1 030,41 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA94_2025_1012545040
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.7.2025 do 31.7.2025
|
194,03 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.07.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA93_2024_2500988277
|
Skutočná spotreba
|
949,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA91_2024_2409460291
|
Poistenie Profi Extra od 1.7.2024 do 30.9.2024
|
466,98 |
s DPH |
|
2409460291
|
05.06.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA90_2026_5720075484
|
úhrada poistného na obdobie 31.5.2026-30.05.2027
|
33,00 |
s DPH |
|
5720075484
|
06.07.2026 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA90_2024_1052430938
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.5.2024 do 31.5.2024
|
130,60 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
05.06.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA89_2026_83891002585
|
Hlasové služby za obdobie 1.6.2026 - 30.6.2026
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
02.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA89_2024_8343433969
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.05.2024-31.05.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.06.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA88_2026_1526051640
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.6.2026 do 30.6.2026
|
128,96 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 329/2025
|
02.07.2026 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA87_2026_1012648763
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.7.2026 do 31.7.2026
|
189,27 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 329/2025
|
02.07.2026 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA87_2024_8350611991
|
Hlasové služby za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA86_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.5.2025 - 31.5.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.06.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |